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现场评估被发现36项违规 ,燕赵财险被银保监会责令整改

半情歌| 2019-5-22 16:00 阅读 1181 评论 0

经济导报记者 段海涛

因在公司治理现场评估中被发现八大方面36项违法违规问题,燕赵财产保险股份有限公司近日被银保监会采取行政监管措施,要求公司立即实施整改。

经济导报记者注意到,在2018年银保监会进行的公司治理现场评估中,燕赵财险被发现在股东股权、公司章程及“三会一层”运作、关联交易管理、内部审计、考核激励、发展规划、合规与内控管理、信息披露方面存在诸多违规违法问题,比如公司股东在发生股权冻结情况后未向公司报告。

据披露,燕赵财险在公司章程及“三会一层”运作方面存在的问题最多,共存在17项违法违规情况,比如未按照《保险公司章程指引》要求完成章程修订;股东大会会议记录不完整、不规范;部分履行董事职责的人员未取得监管部门核准的董事任职资格;董事会成员中没有法律方面的专业人士;董事会会议记录不完整;部分履行高管职责的人员未取得监管部门核准的高管任职资格等等。

内部审计方面,专职内部审计人员人数不符合监管要求;未按照监管规定,对相关高级管理人员开展离任审计;未按监管规定开展关联交易专项审计。

在信息披露方面,股东大会决议未按规定时间在官方网站上披露;公司官方网站基本情况披露中部分页面不能正常显示;公司官方网站存在信息滞后、信息缺失等问题;关联交易类信息披露不符合监管要求。

针对上述违法违规行为,银保监会责令燕赵财险对公司治理评估发现的问题立即实施整改。要成立由公司主要负责人牵头的专项工作组,制定切实可行的整改方案。整改方案应当明确具体时间和措施,将每一项问题的整改工作落实到具体部门和责任人。

银保监会要求,燕赵财险应当对评估发现的问题进行逐项整改并形成整改报告及公司治理问题整改情况反馈表,于5月31日前书面报至银保监会。已经整改完成的,列明整改完成时间及具体措施;尚未完成的,列明具体原因、整改时限及整改方案。银保监会表示,燕赵财险要进一步完善制度,在规范运作的基础上加强内部问责。

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